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イオン九州株式会社

イオン九州株式会社は、FY2025において売上高5,055億円、ROE11.5%、自己資本比率30.6%を記録した(5年分データ)。

証券コード: 26530 EDINETコード: E03349 JP 未検証
売上高
505,530 百万円
営業利益
10,537 百万円
純利益
6,035 百万円
総資産
180,254 百万円
純資産
55,247 百万円
EPS
177.4
PER
13.9
ROE
11.5%
自己資本比率
30.6%
BPS
1,617.2
売上成長率 YoY
+4.3%
純利益成長率 YoY
-14.1%
売上CAGR 3年
+3.1%
純利益CAGR 3年
+29.6%
EPS CAGR 3年
+30.4%
AI総合所見 (Gemini) 有報テキスト反映
1. イオン九州は、売上高増加と堅調な食料品販売により増収を達成したが、収益性改善が課題。中期経営計画に基づき、成長投資とコスト削減を両立させ、ROE10%達成を目指す。 2. 直近売上高は5,055億円、純利益は60億円。売上高は前年比+4.3%と微増傾向。ROEは11.5%と東証プライム基準をクリアする一方、営業利益率は2.1%と低く、悪化傾向にある点が懸念される。財務健全性スコアは75/100(A)と評価されているが、これは純資産の増加に支えられており、収益力の低さをカバーできていない。 3. 九州地区でSM・DS、GMS、HC、ドラッグ&フードを展開。中期経営計画では「成長領域へのシフト」「商品改革」「既存資産の魅力度向上」「生産性・経営効率の向上」「サステナビリティ経営の推進」を掲げ、競争激化や消費動向の変化に対応する方針。リスク要因として、競争激化、人材確保、原材料価格変動、食品安全、出店戦略、情報セキュリティ、資金調達などが挙げられている。 4. 営業利益率の低さが継続的な課題であり、中期経営計画におけるコスト削減策の進捗と、成長投資による収益性向上が今後の注目点。特に、人件費や電気代等のコスト増加影響を低減するための店舗DX関連投資の効果が重要となる。
出典(有価証券報告書)
事業の内容 事業方針・経営環境 事業等のリスク 経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2023の4,594億円からFY2025には5,055億円へと増加傾向にあり、前年比でも+4.3%の微増を示しています。これは事業が成長していることを示唆しており、今後の更なる成長が期待されます。
収益性
営業利益率は2.1%と低く、収益力に課題が残ります。ROEは11.5%と東証プライム基準をクリアしていますが、営業利益率の改善が重要です。原価率・販管費率の見直しによる収益性向上が求められます。
財務安全性
自己資本比率は30.6%と標準的な水準ですが、純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されています。これは財務基盤の安定性を示唆しており、健全な経営が行われていると考えられます。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを意味し、今後の事業展開や投資のための資金源として期待できます。

売上高・純利益推移

利益率・ROE推移

キャッシュフロー推移

EPS・PER推移

損益・資産

年度売上高営業利益経常/税引前純利益総資産純資産
2025505,53010,53711,0226,035180,25455,247
2024484,74210,38210,5397,025171,51450,288
2023459,422-8,8294,672158,18946,291
2022460,925-5,9942,770157,89642,043
2021330,095-3,3731,986168,22839,808

単位: 百万円

投資指標・CF

年度EPS (円)PER (倍)BPS (円)ROE自己資本比率営業CF投資CF財務CFFCF
2025177.413.91,617.211.5%30.6%14,426-17,3545,064-2928
2024205.215.51,476.314.0%29.2%14,616-11,630-3,8232986
2023134.816.81,330.910.6%29.2%----
202280.026.61,211.96.8%26.6%----
202174.525.51,147.67.4%23.6%----

CF単位: 百万円

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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)

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