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エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社はFY2025に売上高6,818億円、ROE12.3%を達成しました。

証券コード: 82420 EDINETコード: E03020 IFRS 未検証
売上高
681,759 百万円
営業利益
34,830 百万円
純利益
34,842 百万円
総資産
730,499 百万円
純資産
313,420 百万円
EPS
295.5
PER
7.7
ROE
12.3%
自己資本比率
41.0%
BPS
2,448.5
売上成長率 YoY
+3.7%
純利益成長率 YoY
+59.1%
売上CAGR 3年
+9.6%
純利益CAGR 3年
+52.3%
EPS CAGR 3年
+54.7%
AI総合所見 (Gemini) 有報テキスト反映
1. エイチ・ツー・オー リテイリングは、百貨店事業と食品事業を柱に、インバウンド需要の取り込みとコスト管理の徹底により、過去最高の売上高と営業利益を達成し、財務健全性も高い水準を維持している。 2. 直近売上高は6,818億円、純利益は348億円と好調。自己資本比率は41.0%と標準的だが、純資産は毎年増加し内部留保が着実に蓄積されている。PERは7.7倍と割安圏にあり、ROEは12.3%と東証プライム基準をクリアし、改善傾向にあることから経営効率の向上が見られる。営業CFも安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持つ。 3. 百貨店事業ではインバウンド売上が好調で、阪急本店、博多阪急などの都心型店舗が過去最高売上を記録。食品事業では、関西フードマーケットの完全子会社化による体制整備が進んでいる。中期経営計画では、顧客視点でのビジネス再編とLTV最大化を目指し、「コミュニケーションリテイラー」の確立を掲げている。 4. インバウンド需要の変動や消費者の価値観の変化への対応が今後の課題となる。阪急本店のアップスケール化改装や食品スーパーの業務統合など、具体的な戦略の実行と効果検証が注目される。
出典(有価証券報告書)
事業の内容 事業方針・経営環境 事業等のリスク 経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に6,818億円に達し、前年比+3.7%と微増ながらも成長を続けています。これは、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の事業が着実に拡大していることを示唆しています。
収益性
営業利益率は5.1%と標準的な水準ですが、改善傾向にあり、コスト管理の効率化が寄与していると考えられます。ROEは12.3%と東証プライム基準をクリアしており、資本効率の高さが伺えます。
財務安全性
自己資本比率は41.0%と標準的な水準を維持しており、財務基盤は安定していると言えます。純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されている点は強みです。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを意味し、財務の安定性に貢献しています。

売上高・純利益推移

利益率・ROE推移

キャッシュフロー推移

EPS・PER推移

損益・資産

年度売上高営業利益経常/税引前純利益総資産純資産
2025681,75934,83035,90934,842730,499313,420
2024657,40026,18827,87521,905710,089294,026
2023628,089-13,00416,382686,423272,814
2022518,447-2,3469,872654,558260,938
2021739,198--2,907-24,791625,945229,277

単位: 百万円

投資指標・CF

年度EPS (円)PER (倍)BPS (円)ROE自己資本比率営業CF投資CF財務CFFCF
2025295.57.72,448.512.3%41.0%46,268-13,304-44,99032964
2024189.810.22,331.58.5%37.8%49,332-17,752-22,53131580
2023135.811.02,137.96.7%36.2%30,2955,782-12,54936077
202279.810.61,922.24.2%36.2%6,465-5,203-28,5781262
2021-200.4-1,843.8-10.5%36.4%12,755-20,76131,859-8006

CF単位: 百万円

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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)

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